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Chave

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1° Passo - Abrir o Corpsys e verificar se tem documentos pendentes,

Comercial > Relatórios > Analise dos Doc.Movimentação > Documentos Pendentes.

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2° Verificar se existem documentos pendentes em Gerar Visão Inicial (F2)

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3º Caso Exista algum documento pendente, verificar o motivo através do Log. Se não…

4° CorpSys > Fiscal > Processos > O envio dos arquivos emitidos referentes a documentos fiscais, é importante para o contador calcular os impostos para pagamento, para agilizar esse processo é necessário enviar os arquivos para o contador referente ao mês anterior.

IMPORTANTE: Caso utilize o sistema GR PDV, verifique se todas as vendas já foram sincronizadas. GR PDV Sincronismo

1º Abra o Corpsys com o seu Usuário , clique em Fiscal

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Em processos → Integração com outros sistemas.

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5° Preencher conforme a imagem abaixo.

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6° Gerar o Relatório e confirmar

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3º Preencha o periodo solicitado pelo cliente, confira o e-mail do contador(a), após esse procedimento clique em Gerar.

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03° Possiveis mensagens que interropam o processo de enviar :

Possui Mês Comercial aberto ou Mês Financeiro aberto.

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A forma de encerar é mesma para os dois casos. Bastar seguir o caminho descrito na mensagem:

Corpsys> Fiscal > Processos > Encerrar Mês Comercial/Financeiro

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-Estar encerrando os meses anteriores, deixar somente o mes atual em aberto.

Após ter encerrado os meses pode estar enviando os arquivos XML