01° Abra o Corpsys e clique em Comercial
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02° Em seguida, clique em Relatórios e em Docs.Movimentação (Vendas\Compras\Outros)
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2.1Clique em Gerar Documento
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Ou no atalho “COMPRAR”
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03° Na janela que abre caso não esteja selecionadoselecionadas, marque as opções de Novo Documentoe Nota FiscalEletrônica(NFe)
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Em seguida, existem dois campos onde você pode estar informando a nota a ser importada. Na seta 1 você consegue baixar a nota apenas colocando a chave eletrônica. Já na seta 2 é para caso você já possua o download da nota no qual basta apenas informar onde se encontra o arquivo.
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Em seguida ele irá carregar os itens que se encontra na nota. Após carregamento dos itens basta clicar em Salvar.
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04° Ele 4. Uma janela irá abrir uma janela para estar confirmando as informações (MovimnetoMovimento, Fornecedor, CFOP), após verificado ou modificado pode esatr aperetando em Confirmar
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, clique em confirmar.
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No campo dá direita, podemos identificar algumas opções extras da importação de nota.
Entre elas temos:
Utilizar código do item do emitente (fornecedor) como referência para novos itens
Esta opção coloca como Referencia o código do Fornecedor para os Novos Itens que serão cadastrados com a importação da Nota Fiscal.
Utilizar código do item do como referência para itens já cadastrados no sistema
Igualmente a opção anterior, somente que irá atualizar também a Referencia dos produtos já cadastrados com o Código do Fornecedor que vem na Nota Fiscal.
Atualizar o nome do item confirme nome do fornecedor
Iguala o item de acordo com o nome que veio no fornecedor.
Utilizar a unidade do emitente para controle de estoque
Esta opção iguala a UNIDADE do item a do fornecedor, por exemplo: se é em caixa, peso, unidade etc…
Pesquisar item por código e nome no emitente
Pesquisa pelos itens de acordo com oque veio na nota do fornecedor.
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